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Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
904086
04/09/2025
OR - Ordinario
MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
904087
04/09/2025
OR - Ordinario
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
904088
04/09/2025
OR - Ordinario
CRISTOVAO DIAS SOARES
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
903006
03/09/2025
OR - Ordinario
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
R$1,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE ESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
Número Data Natureza Credor Valor
902030
02/09/2025
OR - Ordinario
AURELIO LOPES DE CARVALHO
R$1,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
902031
02/09/2025
OR - Ordinario
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
R$1,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
901034
01/09/2025
OR - Ordinario
BANCO DO AMAZÔNIA
R$45.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
901035
01/09/2025
OR - Ordinario
MILTON REIS
R$6,706.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.
Número Data Natureza Credor Valor
901083
01/09/2025
OR - Ordinario
MAGNO PEREIRA DE SOUSA
R$1,076.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SOPRADORES E MANUTENÇÃO ELETRECIA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
829075
29/08/2025
OR - Ordinario
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
R$5,012.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 692.