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Pagamentos

Número Data Credor Valor
03648
23/06/2025
CRISTOVAO DIAS SOARES
R$2,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Credor Valor
03632
23/06/2025
MILTON REIS
R$829.28
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO
Número Data Credor Valor
03634
23/06/2025
MILTON REIS
R$829.28
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO PO R ESTE ÓRGÃO
Número Data Credor Valor
03638
23/06/2025
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
R$9,515.07
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)P ARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
03650
23/06/2025
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
R$980.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE S E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA
Número Data Credor Valor
03651
23/06/2025
STANLEY PORTO VIEIRA
R$480.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO
Número Data Credor Valor
03631
23/06/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$116.99
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA , PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
03633
23/06/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$100.05
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA , PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
03637
23/06/2025
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
R$5,712.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS)
Número Data Credor Valor
03652
23/06/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/
R$100.05
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA , PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA