contato@santafilomena.pi.leg.br

(86) 98194-6155

cidadao > despesas

Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
220008
20/02/2025
OR - Ordinario
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
R$52,896.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES
Número Data Natureza Credor Valor
220009
20/02/2025
OR - Ordinario
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
R$10,072.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS
Número Data Natureza Credor Valor
220010
20/02/2025
OR - Ordinario
CAIO CARVALHO E OUTROS
R$3,339.60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS
Número Data Natureza Credor Valor
219025
19/02/2025
OR - Ordinario
LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
R$4,900.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
219026
19/02/2025
OR - Ordinario
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
R$8,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
219027
19/02/2025
OR - Ordinario
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
R$2,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
00053
18/02/2025
MARCONI VOGADO FIGUEIRO
R$400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
217026
17/02/2025
OR - Ordinario
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
R$700.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL
Número Data Natureza Credor Valor
214025
14/02/2025
OR - Ordinario
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
R$8,950.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO
Número Data Natureza Credor Valor
214026
14/02/2025
OR - Ordinario
TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
R$440.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.