cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220008
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$52,896.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220009
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$10,072.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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220010
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20/02/2025
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OR - Ordinario
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CAIO CARVALHO E OUTROS
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R$3,339.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219025
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219026
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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219027
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19/02/2025
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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00053
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18/02/2025
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MARCONI VOGADO FIGUEIRO
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R$400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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217026
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17/02/2025
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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214025
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14/02/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$8,950.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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214026
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14/02/2025
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OR - Ordinario
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TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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R$440.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. |