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(86) 98194-6155
Liquidações

Número Data Credor Valor
926040
26/09/2025
DOURANICE BARBOSA DE ALMEIDA
R$4,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
926041
26/09/2025
MILTON REIS
R$804.81
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO
Número Data Credor Valor
926043
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
926045
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Credor Valor
926048
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
926047
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Credor Valor
926044
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
926046
26/09/2025
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
R$101.25
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Credor Valor
925065
25/09/2025
INOVA TECH LTDA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO
Número Data Credor Valor
923054
23/09/2025
KAMILA ERLAINE ALMEIDA
R$3,400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.