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Liquidações

Número Data Credor Valor
1216001
16/12/2022
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
R$7,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:12/2022.
Número Data Credor Valor
1215001
15/12/2022
L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
R$3,250.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS,PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL,LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E TRANSMISSÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE DO TRABALHO S-22 20 MONITORAMENTO DA SAÚDE DO TRABALHO E S-2040 AGENTES NOCIVOS.
Número Data Credor Valor
1214001
14/12/2022
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
R$1,100.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇÃO - VALOR REF FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICÍPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL
Número Data Credor Valor
1212001
12/12/2022
LIPPY DE QUEIROZ NUNES
R$220.00
Descrição
REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA, VEICULOS S10 E STRADA.
Número Data Credor Valor
1212002
12/12/2022
REFRIGELAR LTDA
R$2,950.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO PLACA DA EVAPORADORA DE AR -CONDICIONADO DE 24.000BTUS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.
Número Data Credor Valor
1206001
06/12/2022
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
R$8,810.17
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF
Número Data Credor Valor
1206002
06/12/2022
CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
R$600.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
1202001
02/12/2022
ORION PNEUS LTDA-ME
R$2,135.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF
Número Data Credor Valor
1202002
02/12/2022
ORION PNEUS LTDA-ME
R$975.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM (TROCA PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO AR,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS S/C AMERA,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF.
Número Data Credor Valor
1201002
01/12/2022
CACIO CARVALHO E OUTROS
R$4,351.32
Descrição
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 13ºSALÁRIO