cidadao > despesas > 1
Número | Data | Credor | Valor | ||
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603001
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03/06/2022
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ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
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R$50.00
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Descrição | |||||
BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA FIL OMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS,COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA EM NUVEM,ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS DANIFICADOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME NF 00106 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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602001
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,825.00
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Descrição | |||||
o valor que se empenhar para pagamento referente a aquisição de materiais(óleo 5w40 si ntetico castrol de 1L, óleo câmbio manual 80 gl4 1L etc...),de manutenção de veiculos desta camara municipal conforme nf |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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602002
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02/06/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,160.00
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Descrição | |||||
o valor que se empenhar e referente a pagamento de prestação de serviços em manutençao dos veiculos desta camara camara municipal, conforme nf |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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601001
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01/06/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$35,097.40
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:06/2022 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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601002
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01/06/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 06/2022 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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601003
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01/06/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 06/22 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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601004
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01/06/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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Descrição | |||||
referente a serviços prestados na manutenção e hospedagem na internet (datacenter) do s oftware SCPI (sistema de contabilidade pública integrado). |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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601005
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01/06/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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524001
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24/05/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$409.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRU TAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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524002
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24/05/2022
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MILTON REIS
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R$523.94
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.714 |