Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222003
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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222007
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22/02/2021
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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218001
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18/02/2021
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$9,053.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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204001
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04/02/2021
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$900.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O TESOUREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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204002
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04/02/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$800.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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202004
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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202003
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02/02/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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201001
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01/02/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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122005
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22/01/2021
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$9,131.68
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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122001
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22/01/2021
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESTA CÂMARA,ONDE O MESMO SE DIRIGIU-SE ATÉ TERESINA - PI,COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |