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Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004001
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04/10/2021
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Ordinário
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CACIO CARVALHO
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PEDIDO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIAPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1004002
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04/10/2021
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Ordinário
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,790.51
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001002
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01/10/2021
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Ordinário
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001003
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01/10/2021
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Ordinário
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 10/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001004
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01/10/2021
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Ordinário
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:10/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1005001
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01/10/2021
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Ordinário
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,200.00
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Descrição | |||||
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1001001
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01/10/2021
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Ordinário
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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927001
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27/09/2021
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Ordinário
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MILTON REIS
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R$402.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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927002
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27/09/2021
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Ordinário
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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922001
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22/09/2021
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Ordinário
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |