Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
322002
|
22/03/2021
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
322004
|
22/03/2021
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$706.90
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
320001
|
20/03/2021
|
OR - Ordinario
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
319002
|
19/03/2021
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
319001
|
19/03/2021
|
OR - Ordinario
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$1,100.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PUBLICAÇÕES DO DIARIO OFICIAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
319003
|
19/03/2021
|
OR - Ordinario
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA
|
R$9,010.34
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
312001
|
12/03/2021
|
OR - Ordinario
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$367.53
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
310001
|
10/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
308001
|
08/03/2021
|
OR - Ordinario
|
TAVARES & CARVALHO LTDA
|
R$24,730.98
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA (1ª)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,CONTRATO:002/2020 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
305001
|
05/03/2021
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$150.00
|
|
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA (01)DIÁRIA ATÉ BOM JESUS, PARA BUSCA EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |