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Número | Data | Credor | Valor | ||
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1104002
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04/11/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1103001
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03/11/2021
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MILTON REIS
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R$157.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101001
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01/11/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101002
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,071.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 11/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101003
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01/11/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,302.72
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:11/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101004
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,650.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101007
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01/11/2021
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CACIO CARVALHO
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R$1,356.68
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS(CACIO CARVALHO)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101005
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01/11/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$8,538.96
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1101006
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01/11/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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1022001
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22/10/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,IDA ATÉ ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM BUSCA DE RECURSO PARA NOSSO MUNICIPIO DE STA FILOMENA. |