cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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923003
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23/09/2022
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OR - Ordinario
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$430.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM (TROCA PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE FILTRO, HIGIENIZAÇÃO DO AR,ALINHAMENTO DE DIREÇÃO,BALANCEAMENTO DE RODA E CONSERTO DE PNEUS |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921002
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21/09/2022
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OR - Ordinario
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04)DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOGADO DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921003
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21/09/2022
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 24 DE SETEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADOR "ANTONIO JOSE ALVES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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921001
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21/09/2022
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920001
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$11,650.04
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:09/2022 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920003
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$466.70
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.768 |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920002
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA(INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920005
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920006
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:09/2022. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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920004
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20/09/2022
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |