cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01671
|
26/01/2021
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$3,107.28
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01713
|
22/01/2021
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$9,131.68
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01672
|
22/01/2021
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$600.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESTA CÂMARA,ONDE O MESMO SE DIRIGIU-SE ATÉ TERESINA - PI,COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01673
|
22/01/2021
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$1,600.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DA CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01674
|
22/01/2021
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01675
|
22/01/2021
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01676
|
22/01/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01677
|
22/01/2021
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$1,400.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS A IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O P LENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01678
|
22/01/2021
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$360.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO "LINK DE INTERNET DE 5MB,VIA FIBRA" DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
01680
|
22/01/2021
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO
|
R$1,000.00
|
||
Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUÍ DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |