cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01943
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18/10/2021
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ TERESINA - PI,PARA PARTICIPA DA REUNIÃO COM O DEPUTADO GUSTAVO NEIVA NO INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA A ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE STA FILOMENA - PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01930
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13/10/2021
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ELIZANE LOPES
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DA CÂMARA EM TREINAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01946
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08/10/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA(01)DIÁRIA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ GILBUÉS -PI,EM VIAGEM COM O CARRO DA CÂMARA PARA REVISÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01937
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08/10/2021
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01931
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05/10/2021
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CACIO CARVALHO
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R$300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02)DIÁRIAS ATÉ TERESINA-PI NOS DIAS 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021,PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESE DESTA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A PEDIDO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIAPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01936
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05/10/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,790.51
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01921
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01/10/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01906
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27/09/2021
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MILTON REIS
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R$402.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01913
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27/09/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$382.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01897
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22/09/2021
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTABILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||