cidadao > despesas > 2
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01803
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24/06/2021
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AUTO POSTO PIRAJA
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R$460.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ORIGIANAL E OLÉO DIESELS-10 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01822
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22/06/2021
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MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
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R$450.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,EM VIAGEM COMO OS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01793
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21/06/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01794
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21/06/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,170.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 06/2021 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01806
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21/06/2021
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,050.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01795
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21/06/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$102.54
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01834
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19/06/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$9,077.20
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RGPS)DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01841
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19/06/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$3,938.33
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (RGPS) DA PARTE DOS SEGURADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01796
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18/06/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$30,210.28
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:06/2021 |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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01807
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18/06/2021
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALH
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R$1,050.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,REUNIÃO NO INTERPI DE BUSCA DE EMENDA COM O SENADOR ELMANO FERRER,DEBATE SOBRE LUZ PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |