| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02309
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06/03/2023
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02315
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02/03/2023
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ANDRÉ LUIZ DA SILVA MAIA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE MARÇO DE 2023 ATÉ TERESINA -PI, ONDE VISITEI ALGUNS DEPUTADOS E TAMBÉM A ALEPI, EM BUSCA DE PARCERIAS E MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02325
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02/03/2023
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J V CLINICA E LABORATORIO LTDA
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R$50.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CLINICO DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMAR MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01029
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28/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ BOM JESUS PI,PARA RESOLVER QUESTÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM VISITA AO PREGOEIRO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01024
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28/02/2023
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$109.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASILNET - CONECT(PRÉ PAGO) DE, RESPOSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01030
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27/02/2023
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ESDRAS CARVALHO
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 24 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ TERESINA - PI, A MANDO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SR.JOSÉ DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01018
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$10,726.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01036
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24/02/2023
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RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA PARA ATENDIMENTO DA IN 05/2021 TCE/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01019
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24/02/2023
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MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
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R$5,072.58
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/DCTFWEB DA PARTE SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF:FEV/2023 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01025
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23/02/2023
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CONTREINA CONSULTORIA, TREINAMENTO E AUDT.CONT.LTDA
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:JAN E FEV/2023 | |||||