cidadao > despesas > 2
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01699
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26/02/2021
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GB COMPANY LTDA
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R$5,467.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CELULAR SAMSUNG AOI CORE 32GB PRETO,NOT LENOVO S145 LINUX CORE I3 ITB I5 4GB DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01697
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26/02/2021
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JAIRO MIRANDA ARAUJO
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01707
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26/02/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$199.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01702
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25/02/2021
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GB COMPANY LTDA
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R$440.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REGULAGEM CAMBAGEM,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, HIGIENIZAÇÃO SE SISTEMA DE ARCONDICIONADO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01698
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25/02/2021
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GB COMPANY LTDA
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R$685.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE OLÉO S10,FILTRO DE AR S10,FILTRO CABINE S10 NOVA 2012 E DIVERSOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01689
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22/02/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$26,349.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01691
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22/02/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$4,482.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01694
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22/02/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTA FOLHA DOS COMISSIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:02/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01714
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22/02/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$42.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COM COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021, SERÁ COMPENSADA NA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS DO MÊS DE MARÇO, SENDO PAGA NO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01708
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22/02/2021
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HOLEMBERG & PIRES LTDA
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R$473.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||