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| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01692
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18/02/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,017.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 02/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01701
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18/02/2021
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01695
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04/02/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O TESOUREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01696
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04/02/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ ALTO PARNAIBA - MA JUNTAMENTE COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA,PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO AMAZÔNIA,SOBRE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DA CONTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01711
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01/02/2021
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01687
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26/01/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,107.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01671
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26/01/2021
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$3,107.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:01/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01713
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22/01/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$9,131.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01672
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22/01/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESTA CÂMARA,ONDE O MESMO SE DIRIGIU-SE ATÉ TERESINA - PI,COM O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01673
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22/01/2021
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ATÉ TERESINA - PI,PARA TRATAR DA CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||