| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418004
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18/04/2022
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SALOMAO VIEIRA BORGES
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R$1,370.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDA DE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418005
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18/04/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIM ENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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418006
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18/04/2022
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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414001
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14/04/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$5,973.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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407001
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07/04/2022
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VICTOR OLIVEIRA VIEIRA
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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405001
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05/04/2022
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$6,391.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NOTA DE AQUISIÇÃO DE "LONGARINA DE 3 LU GARES,CADEIRA PRESIDENTE,BEBEDOURO DE AGUA,ARMARIO TELA SUL ETC..." DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 331 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401002
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01/04/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$41,442.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RE SPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:04/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401003
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01/04/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401004
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01/04/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,018.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 04/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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401001
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01/04/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||