cidadao > despesas
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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407001
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07/04/2021
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OR - Ordinario
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$115.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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402001
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02/04/2021
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,500.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 04/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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402002
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02/04/2021
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OR - Ordinario
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$33,250.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:04/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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401001
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01/04/2021
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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329001
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29/03/2021
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OR - Ordinario
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS PARA TRATAR JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI,ASSUNTO DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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322001
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - REF:03/2021. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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322003
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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322002
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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322004
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22/03/2021
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$706.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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320001
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20/03/2021
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OR - Ordinario
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |