| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519008
|
19/05/2025
|
OR - Ordinario
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$159.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519007
|
19/05/2025
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519006
|
19/05/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$10,072.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519005
|
19/05/2025
|
OR - Ordinario
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$7,590.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
519004
|
19/05/2025
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
|
R$53,150.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
516016
|
16/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
516015
|
16/05/2025
|
OR - Ordinario
|
KVA ELETROMECÂNICA LTDA.
|
R$3,919.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICOS) PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515030
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515031
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,618.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515032
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||