| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01036
|
21/11/2022
|
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DIRIGINDO O CARRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL ATÉ TERESINA-PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01032
|
21/11/2022
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
R$1,394.06
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01033
|
21/11/2022
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
R$4,116.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01020
|
18/11/2022
|
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
R$35,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:11 OBS: 03 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01009
|
18/11/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$6,666.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
35.182,67
|
18/11/2022
|
ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
|
R$7,567.33
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01013
|
18/11/2022
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$6,060.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01028
|
18/11/2022
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 11/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01021
|
18/11/2022
|
PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
R$7,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:11/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01023
|
18/11/2022
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRASIL NETWORK LTDA(INTERNET FIBRA OPTICA), DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||