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Pagamentos

Número Data Credor Valor
00848
18/05/2022
F & F OLIVEIRA LTDA
R$2,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICIT AÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00849
18/05/2022
F & F OLIVEIRA LTDA
R$1,400.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃ O PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL
Número Data Credor Valor
00843
18/05/2022
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
R$6,586.77
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RGPS DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00841
18/05/2022
KATIANA RODRIGUES DE ABREU
R$390.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00859
13/05/2022
ANTONIO JOSE ALVES FILHO
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2022 EM T ERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTADOR E ADVOGADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00860
09/05/2022
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 09/05/2022 ATÉ BOM JESUS-PI,A S ERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00851
05/05/2022
ROGERIO BORGES DE SOUSA
R$1,200.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS,CABOS DE FORÇA,ADAP TADORES WIRELLES DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF
Número Data Credor Valor
00858
04/05/2022
MARCOS CAVALCANTE VIEIRA
R$150.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA NO DIA 04/05/2022 ATÉ CORRENTE-PI,A SE RVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00846
04/05/2022
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
R$4,412.09
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Número Data Credor Valor
00855
04/05/2022
CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA
R$3,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL.REF: JAN Á MAIO/2022.