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(86) 98194-6155
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
617008
17/06/2025
OR - Ordinario
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
R$9,874.74
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM)
Número Data Natureza Credor Valor
617007
17/06/2025
OR - Ordinario
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
R$1,800.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
613008
13/06/2025
OR - Ordinario
STANLEY PORTO VIEIRA
R$480.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO
Número Data Natureza Credor Valor
613007
13/06/2025
OR - Ordinario
TG SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
R$194.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Número Data Natureza Credor Valor
612009
12/06/2025
OR - Ordinario
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
R$700.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
Número Data Natureza Credor Valor
612008
12/06/2025
OR - Ordinario
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
R$1,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
610026
10/06/2025
OR - Ordinario
CAMILA MATIAS ANSELMO DA SILVA
R$4,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES GRÁFICAS,PARA A CAMARA DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
610027
10/06/2025
OR - Ordinario
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
R$9,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Número Data Natureza Credor Valor
610028
10/06/2025
OR - Ordinario
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
R$3,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO
Número Data Natureza Credor Valor
609006
09/06/2025
OR - Ordinario
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
R$7,042.12
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.