| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
701008
|
01/07/2022
|
OR - Ordinario
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$1,212.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DO EFETIVO (MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA),DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
701003
|
01/07/2022
|
OR - Ordinario
|
M F FERREIRA MIRANDA LTDA
|
R$7,451.96
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
701009
|
01/07/2022
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
630001
|
30/06/2022
|
OR - Ordinario
|
EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
R$65,391.69
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - PI.2º MEDIÇÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
624001
|
24/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MILTON REIS
|
R$629.06
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE(COPO DESCARTVEL ÁGUA MINERAL, DESINFETANTE ÁGUA SANITARIA ETC...),CONF NF. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
622001
|
22/06/2022
|
OR - Ordinario
|
PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
|
R$490.10
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCO DE FRUTAS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
621001
|
21/06/2022
|
OR - Ordinario
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
620001
|
20/06/2022
|
OR - Ordinario
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$11,650.04
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DO (RGPS) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF:06/2022 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617001
|
17/06/2022
|
OR - Ordinario
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
617002
|
17/06/2022
|
OR - Ordinario
|
F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| valor que se empenha para pagamento referente a serviço de assesoria administrativa em licitações e contratos para camera de santa filomena,conforme NF. | |||||