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(86) 98194-6155
Empenhos

Número Data Natureza Credor Valor
224061
24/02/2025
OR - Ordinario
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
R$4,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO
Número Data Natureza Credor Valor
224057
24/02/2025
OR - Ordinario
MILTON REIS
R$1,471.86
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
224060
24/02/2025
OR - Ordinario
CRISTOVAO DIAS SOARES
R$2,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
224058
24/02/2025
OR - Ordinario
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
R$1,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
224056
24/02/2025
OR - Ordinario
AURELIO LOPES DE CARVALHO
R$1,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
Número Data Natureza Credor Valor
224059
24/02/2025
OR - Ordinario
ANTONIO JOSE ALVES
R$2,000.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.
Número Data Natureza Credor Valor
221014
21/02/2025
OR - Ordinario
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
R$6,121.80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO
Número Data Natureza Credor Valor
221015
21/02/2025
OR - Ordinario
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
R$4,576.74
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO
Número Data Natureza Credor Valor
220017
20/02/2025
OR - Ordinario
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
R$3,500.00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL
Número Data Natureza Credor Valor
220016
20/02/2025
OR - Ordinario
M. C. NUNES - COMERCIO - AUTO ELETRICA DO MARKO
R$861.60
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO